| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
40/2025 |
22.7.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - účel "Oddychový park obce Šarišské Jastrabie" |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
10 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2052022 |
2.5.2022 |
Pavlač bytového domu - podlaha |
Progeospol s.r.o. |
36720275 |
10 590,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102016 |
18.11.2016 |
Faktúry došlé za október 2016 |
Dodávatelia |
|
10 759,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092020 |
12.10.2020 |
Faktúry došlé za september 2020 |
Dodávatelia |
|
10 885,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32018 |
3.4.2018 |
Zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie č. 10 a) v obci Šarišské... |
CBR s.r.o. |
45562776 |
11 070,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032017 |
21.4.2017 |
Faktúry došlé za marec 2017 |
Dodávatelia |
|
11 114,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2013 |
20.12.2013 |
Faktúry došlé |
Dodávatelia |
|
11 347,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032022 |
12.4.2022 |
Faktúry došlé za marec 2022 |
Dodávatelia |
|
11 408,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042015 |
15.5.2015 |
Faktúry došlé za apríl 2015 |
Dodávatelia |
|
11 418,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2017 |
6.12.2017 |
Zmluva o dielo - "Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Výstavba novej telocvične v... |
Ing. Jolana Lengyelová |
17236312 |
11 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012014 |
18.2.2014 |
Došlé faktúry |
Dodávatelia |
|
11 635,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14082019 |
15.8.2019 |
Zmluva o dielo: "Vypracovanie projektovej dokumentácie - Dobudovanie základnej technickej... |
MarVIa projekt, s.r.o. |
52342425 |
11 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2017 |
20.11.2017 |
Faktúry došlé za október 2017 |
Dodávatelia |
|
11 808,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
212019 |
2.1.2019 |
Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Šarišské Jastrabie - vypracovanie... |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
11 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052015 |
16.6.2015 |
Faktúry došlé za máj 2015 |
Dodávatelia |
|
11 898,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2017 |
25.10.2017 |
Faktúry došlé za september 2017 |
Dodávatelia |
|
11 898,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012020 |
18.2.2020 |
Faktúry došlé za január 2020 |
Dodávatelia |
|
11 938,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112022 |
19.12.2022 |
Faktúry došlé za november 2022 |
Dodávatelia |
|
11 945,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112017 |
18.12.2017 |
Faktúry došlé za november 2017 |
Dodávatelia |
|
12 188,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052012 |
8.6.2012 |
FA došlé za máj 2012 |
Dodávatelia |
|
12 597,39 EUR |