|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24102018 |
12.11.2018 |
Zmluva o dielo - Hasičská zbrojnica Šarišské Jastrabie - spevnené plochy, terénne úpravy |
KVALISTAV s.r.o. |
47445416 |
13 495,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082013 |
13.9.2013 |
FA došlé za august 2013 |
Dodávatelia |
|
13 518,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
022020 |
15.3.2020 |
Faktúry došlé za február 2020 |
Dodávatelia |
|
13 566,58 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2252014 |
22.8.2014 |
Zmluva o dielo |
J&T Garden, s.r.o. |
45577960 |
14 246,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11/2012 |
13.12.2012 |
Faktúry došlé za november 2012 |
Dodávatelia |
|
14 356,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
032023 |
17.4.2023 |
Faktúry došlé za marec 2023 |
Dodávatelia |
|
14 390,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102013 |
15.11.2013 |
Faktúra došlá |
Dodávatelia |
|
14 622,49 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo z 10102018 |
12.10.2018 |
Zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade Šarišské... |
Eurobau JM spol. s r.o. |
36508225 |
14 683,79 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zo dňa 16.04.2020 |
16.4.2020 |
Zmluva na dodávku a montáž detského ihriska |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
14 994,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082015 |
18.9.2015 |
Faktúry došlé za august 2015 |
Dodávatelia |
|
15 184,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
072016 |
19.8.2016 |
Faktúry došlé za júl 2016 |
Dodávatelia |
|
15 299,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
27032020 |
27.3.2020 |
Interiérové vybavenie KC |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
15 413,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102022 |
18.11.2022 |
Faktúry došlé za október 2022 |
dodávatelia |
|
15 677,97 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04082016 |
11.8.2016 |
Zmluva o dielo - "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné dielo ČOV obce Šarišské... |
VodoKap - SK, s.r.o. |
36495654 |
15 780,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
042018 |
23.5.2018 |
Faktúry došlé za apríl 2018 |
Dodávatelia |
|
16 036,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
012021 |
19.2.2021 |
Faktúry došlé za január 2021 |
Dodávatelia |
|
16 068,84 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02032016 |
3.3.2016 |
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade v obci Šarišské Jastrabie" |
CBR s.r.o. |
45562776 |
16 189,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
092014 |
20.10.2014 |
Faktúry došlé za september 2014 |
Dodávatelia |
|
16 203,05 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zo dňa 14112019; |
22.11.2019 |
Kúpna zmluva - Interiérové vybavenie - "Komunitné centrum-Šarišské Jastrabie" |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
16 793,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102015 |
18.11.2015 |
Faktúry došlé za október 2015 |
Dodávatelia |
|
17 069,16 EUR |