|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
1042022 |
1.4.2022 |
Vnútorná smernica VO |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
102,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411104233 |
8.4.2011 |
Vodné |
PVPS, a.s. |
36500968 |
113,18 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
235/339/12P |
13.4.2012 |
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom - Obecné nájomné byty |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
920/339/18Pv |
26.10.2018 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
22022019 |
22.2.2019 |
Minimálny rozbor vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
120,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
205/331/19Pv |
26.3.2019 |
Zmluva o dodávke vody - Komunitné centrum |
PVPS, a.s. |
36500968 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
1100005 |
25.2.2011 |
Drevené peletky |
Hrebík-VKP, spol. s r.o. |
36499200 |
924,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1100010 |
25.3.2011 |
Drevené peletky |
Hrebík-VKP, spol. s r.o. |
36499200 |
2 205,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110003 |
25.1.2011 |
Stolové kalendáre, štítky pre psov |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
126,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
10102017 |
10.10.2017 |
Objednávka veľkokapacitných kontajnerov |
MSM - Pack, s.r.o. |
36496669 |
4 860,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04082016 |
11.8.2016 |
Zmluva o dielo - "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné dielo ČOV obce Šarišské... |
VodoKap - SK, s.r.o. |
36495654 |
15 780,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21100874 |
25.3.2011 |
Nákup školských potrieb - HN |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
1 958,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21103277 |
15.10.2011 |
školské potreby pre deti v HN |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
1 543,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo zo 1672021 |
16.7.2021 |
Zmluva o dielo |
MeRa service, s.r.o. |
36490946 |
157 648,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
26.5.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.07.2021 |
MeRa service, s.r.o. |
36490946 |
157 144,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011051 |
20.12.2011 |
Protipovodňová ochrana - stavebné práce |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
10 051,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012007 |
15.3.2012 |
Protipovodňová ochrana - stavebné práce |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
9 064,33 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20052011 |
23.5.2011 |
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ v obci Šarišské Jastrabie |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
78 613,18 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
15.11.2013 |
Zmena sídla spoločnosti SLOVDACH, s.r.o. |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 |
15.11.2013 |
Zmena ceny stavebného diela |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
68 939,21 EUR |