| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo zo dňa 20.4.20 |
20.4.2020 |
Zhotovenie stavebného diela:"Rekonštrukcia miestnej komunikácie MK č. 12 v obci Šarišské... |
Eurobau JM spol. s r.o. |
36508225 |
67 681,69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2015 |
16.3.2015 |
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
20 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22032016 |
23.3.2016 |
Verejné obstarávanie na zákazku dodanie tovaru - osobné motorové vozidlo |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
390,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12042016 |
12.4.2016 |
Vypracovanie smernice pre VO |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8062016 |
10.6.2016 |
Verejné obstarávania na projekty odkanalizovania obce |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4082016 |
4.8.2016 |
Verejné obstarávania na projektovú dokumentáciu |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
390,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30052017 |
30.5.2017 |
Vypracovanie novej vnútornej smernice VO |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
66,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13022018 |
13.2.2018 |
Verejné obstarávanie |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1042022 |
1.4.2022 |
Vnútorná smernica VO |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411104233 |
8.4.2011 |
Vodné |
PVPS, a.s. |
36500968 |
113,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
235/339/12P |
13.4.2012 |
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom - Obecné nájomné byty |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
920/339/18Pv |
26.10.2018 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22022019 |
22.2.2019 |
Minimálny rozbor vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
205/331/19Pv |
26.3.2019 |
Zmluva o dodávke vody - Komunitné centrum |
PVPS, a.s. |
36500968 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
33/025 |
23.5.2025 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1100005 |
25.2.2011 |
Drevené peletky |
Hrebík-VKP, spol. s r.o. |
36499200 |
924,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100010 |
25.3.2011 |
Drevené peletky |
Hrebík-VKP, spol. s r.o. |
36499200 |
2 205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110003 |
25.1.2011 |
Stolové kalendáre, štítky pre psov |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
126,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10102017 |
10.10.2017 |
Objednávka veľkokapacitných kontajnerov |
MSM - Pack, s.r.o. |
36496669 |
4 860,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04082016 |
11.8.2016 |
Zmluva o dielo - "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné dielo ČOV obce Šarišské... |
VodoKap - SK, s.r.o. |
36495654 |
15 780,00 EUR |