Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2062025 | 2.6.2025 | Animačný program na MDD | Simona Potomova - SIPO | 46 852 956 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2025 | 26.8.2025 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 25-514-03606
Kniha-najlepší priateľ človeka |
Fond na podporu umenia | 42418933 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 74/2025 | 28.11.2025 | Zmluva č. 2/2025 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie | Slovenský zväz protifašistických bojovníkov | 1 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 67/2025 | 6.11.2025 | Zmluva č. JB-061025-01 o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových... | webex.digital s.r.o. | 48329461 | 984,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7082015 | 7.8.2015 | Informačná tabuľa | SANCORE Slovakia, s.r.o. | 44843640 | 960,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 23012024 | 23.1.2024 | Energetický certifikát | Winks, s.r.o. | 45243956 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100005 | 25.2.2011 | Drevené peletky | Hrebík-VKP, spol. s r.o. | 36499200 | 924,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111001035 | 6.1.2011 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER | 31396674 | 912,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7102024 | 7.10.2024 | Projekt pozdĺžnych rezov ZTI | HOLING s.r.o. | 54649463 | 903,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12042011 | 12.4.2011 | Kultúrne vystúpenie | Jaroslav Líška - Eminent | 900,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 07/2018/EEA | 12.3.2018 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP - triedený zber komunálnych odpadov | Environmentálna energetická agentúra, n.o. | 45737606 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 17072019 | 17.7.2019 | Projektová dokumentácia | TERA green s.r.o. | 46879544 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13022020 | 12.2.2020 | Realizácia prieskumov trhu a výkon procesu VO | AK Prešov, spol. s.r.o. | 52 233 278 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12011HN | 12.1.2011 | Stravovanie v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 896,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13102017 | 13.10.2017 | Objednávka stožiarov na vlajky | Jozef Repka | 37169726 | 887,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6022018 | 6.2.2018 | Verejné obstarávanie | Maiana Consulting, s.r.o. | 46827285 | 876,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110212 | 7.2.2011 | Vývoz TKO | EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 872,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111602 | 15.5.2011 | Vývoz TKO | EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 872,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13122021 | 13.12.2021 | Elektroinštalačný materiál - LED svietidlá
|
PROLI spol. s r. o. | 31417965 | 842,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27 | 19.8.2024 | Kúpna zmluva | Marián Havrila a Mgr. Beáta Havrilová | 838,00 EUR |




