|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
345/2016 |
12.8.2016 |
Poskytnutie dotácie z programu Úradu vlády SR - Kultúra národnostných menšín 2016 -... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
700,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11102015 |
11.10.2015 |
Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia |
Poddukelský umelecký ľudový súbor |
42080649 |
700,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
141/2018 |
15.5.2018 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Ing. Michal Jeleňák |
50166832 |
700,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
23082017 |
23.8.2017 |
Záchranárska technika - DHZ |
Homegym s.r.o. |
|
690,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011032 |
29.4.2011 |
PC zostava, monitor, MS Office |
Vidíme Vás spol. s r.o. |
44637039 |
682,01 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5022016 |
4.2.2016 |
Objednávka vystúpenia |
Ambrelo, občianske združenie |
30869455 |
650,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
13042016 |
13.4.2016 |
Hudobné vystúpenie |
Viera Puterová - FLORA |
35405236 |
650,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201101002 |
13.1.2011 |
Nákup notebooku |
InNET s.r.o. |
31736017 |
648,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111433 |
29.4.2011 |
Vývoz TKO - separovaný zber |
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
646,24 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22022017 |
23.2.2017 |
Audit účtovnej závierky k 31.12.2016 |
Boržík & partners, s.r.o., audítorská spoločnosť |
44948867 |
630,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017 |
14.12.2018 |
Audit účtovnej závierky k 31. 12. 2017 |
Boržík & partners, s.r.o., audítorská spoločnosť |
44948867 |
630,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2082017 |
2.8.2017 |
Príslušenstvo vzduchového kompresora |
ZAHAS, spol. s r.o. |
60775840 |
605,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19032014 |
20.3.2014 |
Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb |
Geosense SK s.r.o. |
46812342 |
600,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
20032017 |
20.3.2017 |
Objednávka vystúpenia. |
Nebeská muzika, o.z. |
420 714 53 |
600,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
11112019 |
11.11.2019 |
Stavebný odborný dozor |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
600,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
18112019 |
18.11.2019 |
Projektová dokumentácia |
L+H KOM s.r.o. |
36 858 650 |
600,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpno-predajná zmluva 08112021 |
16.11.2021 |
kúpa - 2 ks vstavaná skriňa |
Šalamon Peter |
|
600,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
16012024 |
16.1.2024 |
Aktualizácia projektovej dokumentácie a rozpočtu |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
600,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
20092016 |
20.9.2016 |
Montáž kábla vykurovacieho |
Juraj Čuba |
41876393 |
579,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12032017 |
14.3.2017 |
Kúpna zmluva |
Jozef Balušinský |
|
579,00 EUR |