Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012002 | 20.1.2012 | Elektroinštalačné práce | Ing. Ondrej Tresa - TREING | 46024514 | 1 287,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6032023 | 6.3.2023 | Výroba a montáž zábradlia | DP-ZvarMont s.r.o. | 48009318 | 1 268,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002872 | 20.1.2012 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 208,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011002 | 29.4.2011 | Zemné práce - zahrabanie skládky stavebného odpadu, úprava koryta potoka | Eurobau JM spol. s r.o. | 36508225 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282011 | 10.6.2011 | autobusová zástavka | LIPKOV s.r.o. | 44180063 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13022018 | 13.2.2018 | Verejné obstarávanie | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8042019 | 8.4.2019 | Plastová nádoba na komunálny a triedený odpad
Plastový kôš UNI |
Ekocon s.r.o. | 1 200,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 24062020 | 24.6.2020 | Zváračské práce | DP-ZvarMont s.r.o. | 48 009 318 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o poskytnutí služieb | 8.11.2022 | Zmluva o poskytnutí služieb - audítorské služby | RVM audit s.r.o. | 54206791 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28082023 | 28.8.2023 | Nákup kníh | Panta Rhei, s.r.o. | 31 443 923 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4122023 | 4.12.2023 | Realizácie verejného obstarávania | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37 885 341 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5082024 | 5.8.2024 | Výkon stavebného dozora | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 18112024 | 18.11.2024 | Projektová dokumentácia na detské ihrisko | Vášprojekt s.r.o. | 47923342 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29072019 | 29.7.2019 | Ostrý prepoj plynu | GASCENTRUM s.r.o. | 31728481 | 1 197,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10052018 | 10.5.2018 | Objednávka výkonu stavebného dozora | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpna zmluva Peter Kopčík | 14.11.2022 | Kúpna zmluva Peter Kopčík | Peter Kopčík a manželka Daša | 1 169,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49 | 10.12.2024 | Dohoda 24/38/054/274 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 1 130,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13032025 | 13.3.2025 | Proces verejného obstarávania | AK Prešov, spol. s.r.o. | 52233278 | 1 107,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4222014OK | 8.8.2014 | Zmluva o poskytnutí dotácie "Kultúrne leto pod Minčolom 2014" | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 556/2016/2016 | 12.8.2016 | Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK - Kultúrne leto pod Minčolom 2016 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1 100,00 EUR |




