Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 35 9.10.2024 Mandátna zmluva M&D CONSULTING s.r.o. 54179645  1 850,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 29.3.2016 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3 SPOLAGRO, s.r.o. 36463051  1 832,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 102011HN 5.12.2011 Strava v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  1 798,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 32011HN 11.3.2011 Stravovanie v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  1 784,05 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská príloha k Zmluve č. 07/2019 24.8.2023 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Šarišské Jastrabie č. 07/2019,
príloha -...
W-Control, s.r.o. 36804207  1 769,04 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 412202302 4.12.2023 Hydrogeologický prieskum GTP VAVREK, s.r.o. 53172825  1 753,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1082017 1.8.2017 Vzduchový kompresor MCH-6/ET ZAHAS, spol. s r.o. 60775840  1 738,77 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 303202001 3.3.2020 Vypracovanie energetického auditu Ing. Radoslav Šalamon 46 672 885  1 680,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22011HN 2.2.2011 Stravovanie v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  1 643,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110103 28.1.2011 Projektová dokumentácia -re stavbu: "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ... AR-PROJEKSTAV, s.r.o. 44829655  1 630,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 4012022 4.1.2022 Vypracovanie žiadosti o NFP Energetický klaster Prešovského kraja 45 738 769  1 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417653269 15.5.2011 elektrina Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1 594,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002872 15.8.2011 elektrina Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1 594,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7494991751 15.11.2011 elektrina Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1 594,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 11/2025 20.1.2025 Dodatok č. 11 k poistnej zmluve 4419011726 Komunálna poisťovňa 31595545  1 573,42 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 5 11.1.2024 Dodatok č. 10 k poistnej zmluve 4419011726 Komunálna poisťovňa 31595545  1 566,65 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 16052011 16.5.2011 Objednávka tovaru - konferenčné stoličky Ing. Peter Bednár - DIZAJNMONT 41 574 834   1 561,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201108 30.5.2011 Stoličky Ing. Peter Bednár-DIZAJNMONT 41574834  1 561,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112011 30.11.2011 stavebný dozor - nájomné byty Capanna, s.r.o. 43943349  1 560,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2082018 3.8.2018 Výkon stavebného dozoru Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  1 560,00 EUR 
Nastavenia cookies