| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
31102019 |
31.10.2019 |
Zakúpenie nových stoličiek |
Bajex s.r.o. |
50 712 136 |
2 460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111201 |
5.12.2011 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
2 431,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102024 |
1.10.2024 |
Autorský dozor |
HOLING s.r.o. |
54649463 |
2 410,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24062014 |
25.6.2014 |
Mandátna zmluva - vypracovanie žiadosti o NFP v rámci projektu "Protipovodňová ochrana potoka... |
Libreta s.r.o. |
47687690 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01022017 |
1.3.2017 |
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti |
Energia plus s.r.o. |
46762990 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1906/2017 |
20.6.2017 |
Zmluva o dielo: "Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí" |
Ing. Richard Soporský |
30652952 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
24.4.2018 |
Aktualizovanie Predmetu zmluvy o autorský dozor, Času plnenia o autorský dozor,Ceny projektu,... |
Ing. Richard Soporský |
30652952 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22102018 |
22.10.2018 |
Štúdia MŠ |
Tera green s.r.o. |
46 879 544 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3022023 |
3.2.2023 |
Energetický audit |
Winks, s.r.o. |
45243956 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26092013 |
26.9.2013 |
Školské potreby |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
46248455 |
2 290,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20042020 |
20.4.2020 |
Rekonštrukcia kancelárie |
KVALISTAV s.r.o. |
47445416 |
2 284,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25022014 |
25.2.2014 |
Školské potreby |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
46248455 |
2 257,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23082024 |
23.8.2024 |
Realizačný projekt statiky MŠ Šarišské Jastrabie |
PROJEKTA-SK, s.r.o. |
36740713 |
2 250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92011HN |
15.11.2011 |
stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
2 230,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100010 |
25.3.2011 |
Drevené peletky |
Hrebík-VKP, spol. s r.o. |
36499200 |
2 205,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26022013 |
26.2.2013 |
Školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinnosti - február 2013 |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
46248455 |
2 158,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26092014 |
26.9.2014 |
Školské potreby |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
46248455 |
2 141,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva zo dňa 30.04.2019 |
6.5.2019 |
Výpočtová technika - "Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie" |
Ing. Marko Machala - MIP EAST |
33877912 |
2 136,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2072020 |
2.7.2020 |
Výpočtová technika - Komunitné centrum |
Ing. Marko Machala - MIP EAST |
33877912 |
2 136,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
29042021 |
29.4.2021 |
Konzultant jednoduchých pozemkových úprav |
1. Pozemkové centrum s.r.o. |
53 568 745 |
2 100,00 EUR |