|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
0111001035 |
6.1.2011 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
912,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011001 |
10.1.2011 |
Služby |
Agentúra LPSI, s.r.o. |
44868669 |
136,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
80956717 |
11.1.2011 |
Telekomunikačné služby |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
76,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12011HN |
12.1.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
896,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201101002 |
13.1.2011 |
Nákup notebooku |
InNET s.r.o. |
31736017 |
648,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
OF110062 |
14.1.2011 |
služby |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
19,12 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011085 |
17.1.2011 |
Predaj licencie a update, poskytovanie programových služieb. |
BrIS s.r.o. |
44401990 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20110101 |
17.1.2011 |
Projektová dokumentácia |
AR-PROJEKSTAV, s.r.o. |
44829655 |
5 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110003 |
25.1.2011 |
Stolové kalendáre, štítky pre psov |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
126,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110039 |
27.1.2011 |
Služby - |
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
171,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110103 |
28.1.2011 |
Projektová dokumentácia -re stavbu: "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ... |
AR-PROJEKSTAV, s.r.o. |
44829655 |
1 630,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21101038 |
31.1.2011 |
Up Date |
BrIS |
35277885 |
283,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1101039 |
31.1.2011 |
Pranie a prenájom koberca |
LINDSTROM s.r.o. |
35742364 |
15,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22011HN |
2.2.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 643,30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01022011 |
4.2.2011 |
Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ s MŠ |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
35399244 |
167 800,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110212 |
7.2.2011 |
Vývoz TKO |
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
872,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4590089108 |
10.2.2011 |
PHM |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
79,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011012 |
15.2.2011 |
Riadenie projektu |
Agentúra LPSI, s.r.o. |
44868669 |
136,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
330213 |
15.2.2011 |
Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch |
SAMNET - informačný systém samosprávy |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110118 |
15.2.2011 |
Doména a webhosting |
webex media, s.r.o. |
36815365 |
50,40 EUR |