|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01022011 |
17.2.2011 |
Obecné nájomné byty /5.BJ/ - nadstavba budovy MŠ |
STTOPA, s.r.o. |
36832839 |
249 800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0722938443 |
17.2.2011 |
Telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
89,14 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2011 |
18.2.2011 |
Činnosť stavebného dozora |
CAPANNA, s.r.o. |
43943349 |
3 120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0080956717 |
18.2.2011 |
Telekomunikačné služby |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
77,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1853133 |
18.2.2011 |
Tlačivá |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
10,45 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15022011 |
24.2.2011 |
Prevádzkovanie obecného kompostoviska |
Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20110202 |
25.2.2011 |
Projektová dokumentácia pre stavbu: "Obecné nájomné byty Šarišské Jastrabie - nadstavba... |
AR-PROJEKSTAV, s.r.o. |
44829655 |
6 800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
99433870 |
25.2.2011 |
Publikácie |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4590093141 |
25.2.2011 |
PHM |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
198,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1100005 |
25.2.2011 |
Drevené peletky |
Hrebík-VKP, spol. s r.o. |
36499200 |
924,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
30100039 |
25.2.2011 |
Kancelárske potreby |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
83,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
30100040 |
25.2.2011 |
Kancelárske potreby |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
76,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110005 |
4.3.2011 |
Ceny do tomboly |
Ivan Cuprák - KARPO |
35448326 |
24,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21102101 |
4.3.2011 |
Update programového vybavenia |
BrIS |
35277885 |
236,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
01032011 |
7.3.2011 |
Kultúrne vystúpenie |
Ľudová hudba Železiar |
|
400,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
08032011 |
8.3.2011 |
Kultúrne vystúpenie |
Ľudová hudba Bratia Jendrichovskí |
|
170,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 1 |
8.3.2011 |
Úprava predmetu zmluvy následovne: VO na stavebné práce a VO na stavebný dozor |
ICTUS s.r.o. |
36693707 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
1106778 |
11.3.2011 |
Prenájom a pranie koberca |
LINDSTROM s.r.o. |
35742364 |
15,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32011HN |
11.3.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 784,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011043 |
11.3.2011 |
Riadenie projektu |
Agentúra LPSI, s.r.o. |
44868669 |
136,64 EUR |