| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
IROP-CLLD-P788-512-002-001 |
1.6.2021 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Interiérové materiálno-technické vybavenie... |
MAS Horný Šariš - Minčol |
42420245 |
12 915,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032016 |
18.4.2016 |
Faktúry došlé za marec 2016 |
Dodávatelia |
|
12 819,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022023 |
17.3.2023 |
Faktúry došlé za február 2023 |
Dodávatelia |
|
12 747,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112020 |
18.12.2020 |
Faktúry došlé za november 2020 |
Dodávatelia |
|
12 614,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo z 29092015 |
29.9.2015 |
Zhotovenie stavebného diela: "Výmena strešnej krytiny na pošte v obci Šarišské Jastrabie" |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
12 602,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052012 |
8.6.2012 |
FA došlé za máj 2012 |
Dodávatelia |
|
12 597,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112017 |
18.12.2017 |
Faktúry došlé za november 2017 |
Dodávatelia |
|
12 188,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112022 |
19.12.2022 |
Faktúry došlé za november 2022 |
Dodávatelia |
|
11 945,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012020 |
18.2.2020 |
Faktúry došlé za január 2020 |
Dodávatelia |
|
11 938,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2017 |
25.10.2017 |
Faktúry došlé za september 2017 |
Dodávatelia |
|
11 898,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052015 |
16.6.2015 |
Faktúry došlé za máj 2015 |
Dodávatelia |
|
11 898,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
212019 |
2.1.2019 |
Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Šarišské Jastrabie - vypracovanie... |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
11 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2017 |
20.11.2017 |
Faktúry došlé za október 2017 |
Dodávatelia |
|
11 808,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14082019 |
15.8.2019 |
Zmluva o dielo: "Vypracovanie projektovej dokumentácie - Dobudovanie základnej technickej... |
MarVIa projekt, s.r.o. |
52342425 |
11 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012014 |
18.2.2014 |
Došlé faktúry |
Dodávatelia |
|
11 635,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2017 |
6.12.2017 |
Zmluva o dielo - "Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Výstavba novej telocvične v... |
Ing. Jolana Lengyelová |
17236312 |
11 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042015 |
15.5.2015 |
Faktúry došlé za apríl 2015 |
Dodávatelia |
|
11 418,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032022 |
12.4.2022 |
Faktúry došlé za marec 2022 |
Dodávatelia |
|
11 408,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2013 |
20.12.2013 |
Faktúry došlé |
Dodávatelia |
|
11 347,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032017 |
21.4.2017 |
Faktúry došlé za marec 2017 |
Dodávatelia |
|
11 114,28 EUR |