| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31072015 |
31.8.2015 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie |
31952259 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
072015 |
17.8.2015 |
Faktúry došlé za júl 2015 |
Dodávatelia |
|
469 378,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7082015 |
7.8.2015 |
Informačná tabuľa |
SANCORE Slovakia, s.r.o. |
44843640 |
960,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
24.7.2015 |
Protipovodňová ochrana potoka Vesné v obci Šarišské Jastrabie |
Inžinierske stavby, a.s. |
31651402 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
062015 |
17.7.2015 |
Faktúry došlé za jún 2015 |
Dodávatelia |
|
83 454,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
1.7.2015 |
Poistná zmluva |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
052015 |
16.6.2015 |
Faktúry došlé za máj 2015 |
Dodávatelia |
|
11 898,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
080-2046.813 |
11.6.2015 |
Poistná zmluva |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1062015 |
1.6.2015 |
Energetický audit verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp a.s. |
36 460 141 |
432,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
TS 2015006 |
1.6.2015 |
Zmluva o poskytnutí technickej služby |
Vidíme Vás spol. s r.o. |
44637039 |
10 428,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042015 |
15.5.2015 |
Faktúry došlé za apríl 2015 |
Dodávatelia |
|
11 418,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
112015 |
13.5.2015 |
Zmluva o údržbe a servise |
DD21 |
43818030 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2015 |
13.5.2015 |
Rámcová dohoda |
ECON JP, s.r.o. |
36215716 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1042015 |
24.4.2015 |
Objednávka |
PREFA ORLOV, s.r.o. |
36809209 |
362,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032015 |
17.4.2015 |
Faktúry došlé za marec 2015 |
Dodávatelia |
|
28 489,67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2015 |
16.3.2015 |
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
20 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022015 |
11.3.2015 |
Faktúry došlé za február 2015 |
Dodávatelia |
|
8 856,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/03/2015 |
4.3.2015 |
Zmluva o diele "Obecné nájomné byty Šarišské Jastrabie - dodávka systému vetrania s... |
PROFI+ s.r.o. |
36832120 |
6 572,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2014/ŠI |
17.2.2015 |
Kúpna zmluva |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
47136201 |
7 065,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012015 |
17.2.2015 |
Faktúry došlé za január 2015 |
Dodávatelia |
|
7 706,37 EUR |