|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
22072024 |
22.7.2024 |
Školenie členov MOaPS |
JUDr. Michal Komara, PhD. |
54518296 |
420,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
9072018 |
9.7.2018 |
Školenie: Základný kurz špeciálna lanová technika a kontrola OOPP (revízie) |
PM DELTA Pavol Turoci |
37465775 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
26092013 |
26.9.2013 |
Školské potreby |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
46248455 |
2 290,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
25022014 |
25.2.2014 |
Školské potreby |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
46248455 |
2 257,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
26092014 |
26.9.2014 |
Školské potreby |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
46248455 |
2 141,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
26022013 |
26.2.2013 |
Školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinnosti - február 2013 |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
46248455 |
2 158,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21103277 |
15.10.2011 |
školské potreby pre deti v HN |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
1 543,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
22102018 |
22.10.2018 |
Štúdia MŠ |
Tera green s.r.o. |
46 879 544 |
2 400,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
30.9.2016 |
Technická špecifikácia |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.2 ku KZ z 30.04.2019 |
9.7.2020 |
Technické špecifikácie bielej techniky pre KC Šarišské Jastrabie |
Ing. Marko Machala - MIP EAST |
33877912 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
16092024 |
16.9.2024 |
technicko-hospodárske a údržbové práce obecného úradu a ostatných miestnych budov... |
Jastreb s.r.o. |
54789621 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
80956717 |
11.1.2011 |
Telekomunikačné služby |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
76,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0722938443 |
17.2.2011 |
Telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
89,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0080956717 |
18.2.2011 |
Telekomunikačné služby |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
77,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2723955870 |
18.3.2011 |
Telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
86,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0080956717 |
25.3.2011 |
Telekomunikačné služby |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
73,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3724970547 |
15.4.2011 |
Telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
85,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7725983979 |
15.5.2011 |
telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
70,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0080956717 |
29.4.2011 |
Telekomunikačné výdavky |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
66,16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
12022021 |
12.2.2021 |
Testovanie obyvateľov |
Asociácia samaritánov SR |
42028701 |
820,00 EUR |