|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok zo dňa 30032019 |
30.3.2019 |
Stavebný dozor počas realizácie stavby: "Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie" |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
11112019 |
11.11.2019 |
Stavebný odborný dozor |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201108 |
30.5.2011 |
Stoličky |
Ing. Peter Bednár-DIZAJNMONT |
41574834 |
1 561,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102011HN |
5.12.2011 |
Strava v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 798,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12012HN |
15.1.2012 |
Strava v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
2 041,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22012HN |
8.2.2012 |
Strava v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 437,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32012HN |
6.3.2012 |
Strava v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 877,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111001035 |
6.1.2011 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
912,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111028554 |
11.3.2011 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
836,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0112024455 |
9.3.2012 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
1 003,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12011HN |
12.1.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
896,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
420011HN |
29.4.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 457,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22011HN |
2.2.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 643,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32011HN |
11.3.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 784,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42011HN |
8.4.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 457,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
52011HN |
15.5.2011 |
stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 866,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
62011HN |
10.6.2011 |
stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
2 008,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
72011HN |
15.9.2011 |
stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 938,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92011HN |
15.11.2011 |
stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
2 230,42 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.2 k zmluve z5.3.2019 |
22.2.2021 |
Systém triedeného zberu v obci od 01.01.2021 |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|