Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 110411 29.4.2011 Servis traktora Ing. Miroslav Benček - DAH SERVIS AGRO 40636712  701,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590110387 29.4.2011 PHM SLOVNAFT, a.s. 31322832  345,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 1116 29.4.2011 Noteebook pre HK Obec Plavnica 00330124  155,45 EUR 
Detail Faktúra došlá B2W36901 29.4.2011 Kancelárske potreby OTTO Office s.r.o. 35944226  215,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 110018 29.4.2011 všeobecný materiál Ivan Cuprák - KARPO 35448326  50,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 110417 29.4.2011 Náradie Ivan Cuprák - KARPO 35448326  560,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 3724970547 15.4.2011 Telekomunikačné služby T Com Slovak Telecom, a.s. 35763469  85,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12042011 12.4.2011 Kultúrne vystúpenie Jaroslav Líška - Eminent   900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104233 8.4.2011 Vodné PVPS, a.s. 36500968  113,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011055 8.4.2011 Riadenie projektu Agentúra LPSI, s.r.o. 44868669  136,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 1113873 8.4.2011 Prenájom a pranie koberca LINDSTROM s.r.o. 35742364  15,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 42011HN 8.4.2011 Stravovanie v HN Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 37872923  1 457,75 EUR 
Detail Faktúra došlá B2W36900 8.4.2011 Kancelárske potreby OTTO Office s.r.o. 35944226  21,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2111108446 1.4.2011 Licencia na verejné použitie hudobných diel SOZA 00178454  20,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 30032011 30.3.2011 Zemné práce na úprave skládky a potoka Vesné. EUROBAU-JM, spol. s.r.o. 36508225   1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0080956717 25.3.2011 Telekomunikačné služby ORANGE Slovensko, a.s. 35697270  73,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 21100874 25.3.2011 Nákup školských potrieb - HN APL plus, s.r.o. 36492604  1 958,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1100010 25.3.2011 Drevené peletky Hrebík-VKP, spol. s r.o. 36499200  2 205,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1100027 18.3.2011 Servisné práce - oprava kotla Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn 35399244  352,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2723955870 18.3.2011 Telekomunikačné služby T Com Slovak Telecom, a.s. 35763469  86,59 EUR 
Nastavenia cookies