| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
110411 |
29.4.2011 |
Servis traktora |
Ing. Miroslav Benček - DAH SERVIS AGRO |
40636712 |
701,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4590110387 |
29.4.2011 |
PHM |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
345,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1116 |
29.4.2011 |
Noteebook pre HK |
Obec Plavnica |
00330124 |
155,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
B2W36901 |
29.4.2011 |
Kancelárske potreby |
OTTO Office s.r.o. |
35944226 |
215,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110018 |
29.4.2011 |
všeobecný materiál |
Ivan Cuprák - KARPO |
35448326 |
50,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110417 |
29.4.2011 |
Náradie |
Ivan Cuprák - KARPO |
35448326 |
560,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3724970547 |
15.4.2011 |
Telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
85,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12042011 |
12.4.2011 |
Kultúrne vystúpenie |
Jaroslav Líška - Eminent |
|
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411104233 |
8.4.2011 |
Vodné |
PVPS, a.s. |
36500968 |
113,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011055 |
8.4.2011 |
Riadenie projektu |
Agentúra LPSI, s.r.o. |
44868669 |
136,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1113873 |
8.4.2011 |
Prenájom a pranie koberca |
LINDSTROM s.r.o. |
35742364 |
15,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42011HN |
8.4.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 457,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
B2W36900 |
8.4.2011 |
Kancelárske potreby |
OTTO Office s.r.o. |
35944226 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111108446 |
1.4.2011 |
Licencia na verejné použitie hudobných diel |
SOZA |
00178454 |
20,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30032011 |
30.3.2011 |
Zemné práce na úprave skládky a potoka Vesné. |
EUROBAU-JM, spol. s.r.o. |
36508225 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0080956717 |
25.3.2011 |
Telekomunikačné služby |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
73,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21100874 |
25.3.2011 |
Nákup školských potrieb - HN |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
1 958,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100010 |
25.3.2011 |
Drevené peletky |
Hrebík-VKP, spol. s r.o. |
36499200 |
2 205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100027 |
18.3.2011 |
Servisné práce - oprava kotla |
Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn |
35399244 |
352,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2723955870 |
18.3.2011 |
Telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
86,59 EUR |