|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
012012 |
6.2.2012 |
FA došlé za január 2012 |
Dodávatelia |
|
22 288,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120201 |
5.2.2012 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
22 785,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120102 |
27.1.2012 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
5 044,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240002872 |
20.1.2012 |
Elektrická energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 208,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012002 |
20.1.2012 |
Elektroinštalačné práce |
Ing. Ondrej Tresa - TREING |
46024514 |
1 287,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120101 |
20.1.2012 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
10 389,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20115305 |
15.1.2012 |
Vývoz TKO |
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 297,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12012HN |
15.1.2012 |
Strava v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
2 041,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011051 |
20.12.2011 |
Protipovodňová ochrana - stavebné práce |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
10 051,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111203 |
15.12.2011 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
6 552,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111202 |
9.12.2011 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
68 557,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111201 |
5.12.2011 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
2 431,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102011HN |
5.12.2011 |
Strava v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 798,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112011 |
30.11.2011 |
stavebný dozor - nájomné byty |
Capanna, s.r.o. |
43943349 |
1 560,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5800956178 |
30.11.2011 |
Zlepšenie technickej infraštruktúry - obstaranie |
EUROVIA-Cesty, a.s. |
31651518 |
123 605,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011037 |
30.11.2011 |
Zlepšenie technickej infraštruktúry - špeciálne služby |
Eurobau JM spol. s r.o. |
36508225 |
2 064,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011035 |
30.11.2011 |
Zlepšenie technickej infraštruktúry - verejné obstarávanie |
Eurobau JM spol. s r.o. |
36508225 |
1 908,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111004 |
15.11.2011 |
Nájomné byty |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
65 684,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92011HN |
15.11.2011 |
stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
2 230,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7494991751 |
15.11.2011 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 594,00 EUR |