Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 12092023 12.9.2023 Výkon inžinierskej činnosti Ing. Igor Firment 34919627  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2052024 2.5.2024 Spracovanie žiadosti o NFP Ing. Igor Firment 34919627  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k Zmluve Telekom 26.1.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. T1571/2004 zo dňa 31.08.2004 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2.2.2022 2.2.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok k Zmluve-Slovak Tel. 14.2.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok k Zmluve- 23 13.12.2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Zmluva Odberateľská 56/2025 22.9.2025 Zmluva o poskytnutí služieb - Telekom mobilné paušály Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  33,83 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 25032019 25.3.2019 Úradná skúška NTL prípojka TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pobočka Košice 35 852 216  180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05082016 11.8.2016 Zmluva o dielo - "Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby pre stavebné dielo:... Ing. Marián Pekarovič, P-PROJEKT PLUS 35059664  3 750,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21101038 31.1.2011 Up Date BrIS 35277885  283,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 21102101 4.3.2011 Update programového vybavenia BrIS 35277885  236,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 130328 9.4.2013 Licenčná zmluva BrIS 35277885  58,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01022011 4.2.2011 Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ s MŠ Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn 35399244  167 800,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1100027 18.3.2011 Servisné práce - oprava kotla Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn 35399244  352,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13042016 13.4.2016 Hudobné vystúpenie Viera Puterová - FLORA 35405236  650,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110005 4.3.2011 Ceny do tomboly Ivan Cuprák - KARPO 35448326  24,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 110018 29.4.2011 všeobecný materiál Ivan Cuprák - KARPO 35448326  50,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 110417 29.4.2011 Náradie Ivan Cuprák - KARPO 35448326  560,27 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16 14.5.2024 Zmluva č. 01/2024 o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na... Archidiecézna charita Košice 35514027  480,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13082019 14.8.2019 Zmluva o realizácii projektu "Šarišskojastrabianske poviedky" Literárna spoločnosť Pravé orechové 35536411  4 440,00 EUR 
Nastavenia cookies