Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 032022 | 12.4.2022 | Faktúry došlé za marec 2022 | Dodávatelia | 11 408,69 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve | 13.4.2022 | Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE - časť č. 1 na nákup predmetu zmluvy pre projekt s názvom... | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 ku Kúpnej zml. 2 | 13.4.2022 | Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE - časť č. 2 na nákup predmetu zmluvy pre projekt s názvom... | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 k zmluve 15122021 | 20.4.2022 | Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE uzavretej dňa 15.12.2021 | Stašenková Dana | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o mOBEC | 27.4.2022 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC" | T-MAPY s.r.o. | 43995187 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2052022 | 2.5.2022 | Pavlač bytového domu - podlaha | Progeospol s.r.o. | 36720275 | 10 590,23 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 01 k Zmluve | 4.5.2022 | Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2019-002983 zo... | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 328 949,09 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpna zmluva Tešla | 9.5.2022 | Kúpna zmluva Dávid Tešla | Dávid Tešla | 54,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 9052022 | 9.5.2022 | Realizácia procesu verejného obstarávania | AK Prešov, spol. s.r.o. | 52 233 278 | 4 620,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 10052022 | 9.5.2022 | Úprava spevnenej plochy | Progeospol s.r.o. | 36720275 | 4 376,64 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva č. 322 0939 | 10.5.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva č. 57/2021-2022-OA | 11.5.2022 | Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania | Spojená škola | 53265301 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva - Lucie Bendíková | 19.5.2022 | Zmluva o dodávke pitnej vody | Lucie Bendíková | ||
Detail | Faktúra došlá | 042022 | 20.5.2022 | Faktúry došlé za apríl 2022 | Dodávatelia | 29 924,31 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 23052022 | 23.5.2022 | Oprava stropu bytový dom | Progeospol s.r.o. | 36720275 | 6 701,47 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo | 26.5.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.07.2021 | MeRa service, s.r.o. | 36490946 | 157 144,66 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 2 VÚB | 30.5.2022 | Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 584/2020/UZ | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 50 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | IROP-D2-302021J933-222-13 | 30.5.2022 | Dodatok č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.... | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informácie SR | 50349287 | 126 672,17 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 4 | 1.6.2022 | Dodatok č. 4 k servisnej zmluve 11/2015
Predĺženie servisnej zmluvy na dobu 12 mesiacov |
DD21 | 43818030 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 5 servisnej zmluve | 1.6.2022 | Dodatok č. 5 k servisnej zmluve 11/2015 o zvýšení cien papiera | DD21 | 43818030 |