| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Poistná zmluva 5190059835 |
30.6.2023 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Úrazové poistenie |
29.9.2023 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
5 |
11.1.2024 |
Dodatok č. 10 k poistnej zmluve 4419011726 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
1 566,65 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
6 |
15.1.2024 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich FO -ProBiznis |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
127,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52 |
2.1.2025 |
Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
11/2025 |
20.1.2025 |
Dodatok č. 11 k poistnej zmluve 4419011726 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
1 573,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
38/2025 |
6.7.2025 |
Úrazové poistenie |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13122021 |
13.12.2021 |
Elektroinštalačný materiál - LED svietidlá
|
PROLI spol. s r. o. |
31417965 |
842,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111001035 |
6.1.2011 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
912,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111028554 |
11.3.2011 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
836,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112024455 |
9.3.2012 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1853133 |
18.2.2011 |
Tlačivá |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
10,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32 |
2.10.2024 |
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo |
Slovak Parcel Service s.r.o. |
31329217 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4590089108 |
10.2.2011 |
PHM |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
79,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4590093141 |
25.2.2011 |
PHM |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
198,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4590096980 |
15.3.2011 |
PHM |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
215,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4590110387 |
29.4.2011 |
PHM |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
345,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4590117325 |
15.5.2011 |
PHM |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
247,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1080/2012/UZ |
21.11.2012 |
Zmluva o kontokorentnom úvere |
Všeobecná úverová banka |
31320155 |
20 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1981/2012/D |
21.11.2012 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke |
Všeobecná úverová banka, a. s. |
31320155 |
|