|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Nájomná zmluva |
31.8.2021 |
Nájomná zmluva Michal Balušinský |
Michal Balušinský |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Nájomná zmluva TJ Družstevník |
12.6.2023 |
Nájomná zmluva TJ Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie |
Telovýchovná jednota Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie |
42237467 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47 |
28.11.2024 |
Nájomná zmluva, byt č. 2 |
Helena Filičková |
|
132,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111001 |
15.10.2011 |
Nájomné byty |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
35 293,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111003 |
30.10.2011 |
Nájomné byty |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
3 127,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111004 |
15.11.2011 |
Nájomné byty |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
65 684,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111201 |
5.12.2011 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
2 431,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111202 |
9.12.2011 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
68 557,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111203 |
15.12.2011 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
6 552,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120102 |
27.1.2012 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
5 044,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120101 |
20.1.2012 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
10 389,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120201 |
5.2.2012 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
22 785,94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
28082023 |
28.8.2023 |
Nákup kníh |
Panta Rhei, s.r.o. |
31 443 923 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201101002 |
13.1.2011 |
Nákup notebooku |
InNET s.r.o. |
31736017 |
648,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21100874 |
25.3.2011 |
Nákup školských potrieb - HN |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
1 958,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
062011 |
18.3.2011 |
Nákup zo SF - MDŽ |
Šimon Richard |
34814035 |
88,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110417 |
29.4.2011 |
Náradie |
Ivan Cuprák - KARPO |
35448326 |
560,27 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
USVRK-OIP-2019/001664-059 |
29.10.2019 |
Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
CEZ ÚV SR: 1113/2021 |
22.11.2021 |
Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
53 916,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
USVRK-OIP-2019/001673-120 |
24.10.2019 |
Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|