|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
52011HN |
15.5.2011 |
stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 866,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7417653269 |
15.5.2011 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 594,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20112839 |
15.5.2011 |
vývoz TKO |
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 319,06 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
16052011 |
16.5.2011 |
Objednávka tovaru - konferenčné stoličky |
Ing. Peter Bednár - DIZAJNMONT |
41 574 834 |
1 561,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20052011 |
23.5.2011 |
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ v obci Šarišské Jastrabie |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
78 613,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201108 |
30.5.2011 |
Stoličky |
Ing. Peter Bednár-DIZAJNMONT |
41574834 |
1 561,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
07/2011 |
31.5.2011 |
Mandátna zmluva |
Eurobau JM spol. s r.o. |
36508225 |
9 585,60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4911.1070003PKO |
2.6.2011 |
Realizácia stavby: "Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie" - práce. |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
384 723,07 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06062011 |
6.6.2011 |
Zmluva o dielo |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
90 504,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
282011 |
10.6.2011 |
autobusová zástavka |
LIPKOV s.r.o. |
44180063 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
62011HN |
10.6.2011 |
stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
2 008,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011128 |
31.7.2011 |
kultúrne vystúpenie |
Kandráčovci |
42104751 |
1 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240002872 |
15.8.2011 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 594,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
710/556/2011 |
19.8.2011 |
Záložná zmluva |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
200 277,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
72011HN |
15.9.2011 |
stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 938,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111001 |
15.10.2011 |
Nájomné byty |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
35 293,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21103277 |
15.10.2011 |
školské potreby pre deti v HN |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
1 543,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111003 |
30.10.2011 |
Nájomné byty |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
3 127,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111004 |
15.11.2011 |
Nájomné byty |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
65 684,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92011HN |
15.11.2011 |
stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
2 230,42 EUR |