|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
102018 |
15.11.2018 |
Faktúry došlé za október 2018 |
Dodávatelia |
|
87 175,54 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12040218 |
12.4.2018 |
Zmluva o dielo "Stavebné práce - voda pre rómov" |
ZPA KŘÍŽIK, a.s. |
31708536 |
86 052,23 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201541819 |
30.12.2015 |
Zmluva o dielo |
COFELY a.s. |
35966289 |
86 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
246860-2015 |
9.2.2016 |
Úverová zmluva |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
84 523,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
246860-2015 |
9.2.2016 |
Zmluva o zriadení záložného práva |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
84 523,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZ-časť č.2 Didaktické pomôcky |
10.11.2021 |
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacom procese ZŠ s MŠ Šarišské... |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
83 976,60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZM_SEP-IMRK2-2017-001228 |
22.8.2017 |
Zmluva o poskytnutí NFP - Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
83 500,57 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D01_SEP-imrk2-2017-001228 |
20.11.2017 |
Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
83 500,57 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D02_SEP-IMRK2-2017-001228 |
27.2.2018 |
Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
83 500,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
062015 |
17.7.2015 |
Faktúry došlé za jún 2015 |
Dodávatelia |
|
83 454,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
122022 |
19.1.2023 |
Faktúry došlé za december 2022 |
Dodávatelia |
|
82 274,11 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo zo dňa 28.04.20 |
4.5.2020 |
Dobudovanie telocvične a jej okolia |
KVALISTAV s.r.o. |
47445416 |
81 450,64 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZM_SEP-IMRK3-2021-004225 |
16.11.2021 |
Zmluva o NFP - Vysporiadanie pozemkov v osade Šarišské Jastrabie |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
79 660,10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20052011 |
23.5.2011 |
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ v obci Šarišské Jastrabie |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
78 613,18 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
244048-2015 |
7.12.2015 |
Úverová zmluva |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
69 093,64 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
244048-2015 |
7.12.2015 |
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 244048-2015 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
69 093,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
092018 |
16.10.2018 |
Faktúry došlé za september 2018 |
Dodávatelia |
|
68 991,62 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 |
15.11.2013 |
Zmena ceny stavebného diela |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
68 939,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111202 |
9.12.2011 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
68 557,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
072022 |
19.8.2022 |
Faktúry došlé za júl 2022 |
Dodávatelia |
|
68 134,87 EUR |