| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
022012 |
9.3.2012 |
FA došlé za február 2012 |
Dodávatelia |
|
31 037,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122024 |
17.1.2025 |
Faktúry došlé za december 2024 |
Dodávatelia |
|
30 197,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PHZ-OPK1-2018-000939-003 |
25.7.2018 |
Výstavba novej hasičskej zbrojnice Šarišské Jastrabie |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
30 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042022 |
20.5.2022 |
Faktúry došlé za apríl 2022 |
Dodávatelia |
|
29 924,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072023 |
21.8.2023 |
Faktúry došlé za júl 2023 |
Dodávatelia |
|
29 836,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20022017 |
20.3.2017 |
Zhotovenie stavebného diela: "Komunitné centrum Šarišské Jastrabie - ostatné objekty SO 03.1,... |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
29 800,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o spolupráci NP PRIM II |
23.11.2022 |
Zmluva o spolupráci pre národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
29 180,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30 |
9.9.2024 |
Zmluva o dielo "Novostavba MŠ v Šarišskom Jastrabí" |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
28 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032015 |
17.4.2015 |
Faktúry došlé za marec 2015 |
Dodávatelia |
|
28 489,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102014 |
18.11.2014 |
Faktúry došlé za október 2014 |
Dodávatelia |
|
28 392,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31052017 |
20.6.2017 |
Zmluva o dielo - Spevnené plochy v obci Šarišské Jastrabie |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
28 311,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092021 |
18.10.2021 |
Faktúry došlé za september 2021 |
Dodávatelia |
|
28 031,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102019 |
20.11.2019 |
Faktúry došlé za október 2019 |
Dodávatelia |
|
27 916,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo 0857/2022 |
23.8.2022 |
Zmluva o dielo č. 0857/2022 |
Ateliér URBEKO s.r.o. |
31671209 |
27 840,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2025 |
24.1.2025 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070DYX9 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
27 738,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10032025 |
10.3.2025 |
Vývoz a nakladanie s odpadom |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
27 378,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072020 |
14.8.2020 |
Faktúry došlé za júl 2020 |
Dodávatelia |
|
27 370,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022024 |
22.3.2024 |
Faktúry došlé za február 2024 |
Dodávatelia |
|
27 039,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37 |
15.10.2024 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
KASPA SLOVAKIA s.r.o. |
47910623 |
26 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042014 |
19.5.2014 |
Došlé faktúry |
Dodávatelia |
|
25 968,52 EUR |